《国有企业内部审计蓝皮书(2020)》发布 ——院校、企业、协会三位一体,合力推进内审事业不断发展
9月26日,中山大学管理学院、广州市内部审计协会在中山大学管理学院善衡堂S131联合召开发布会,推出国家自然科学基金重大项目中山大学管理学院课题组调查报告,即《国有企业内部审计蓝皮书(2020)》(以下简称蓝皮书)。来自审计机关、协会、院校以及企业的有关领导和专家学者逾50人参加了发布会。
中山大学校长助理、管理学院院长王帆,中国内部审计协会副会长陈巍分别作了会议致辞,他们指出蓝皮书对内部审计事业发展具有重要意义,并表达了对本次发布会取得圆满成功的期盼与祝贺。
中山大学校长助理、
管理学院院长、教授 王帆
中国内部审计协会副会长 陈巍
随后,会议举行了《国有企业内部审计蓝皮书(2020)》正式发布仪式。
基于审计战略地位不断提升和审计改革需求持续增强的新时代背景,国家自然科学基金重大项目“会计、审计对企业经营管理与宏观经济发展的影响研究”课题组(中山大学管理学院)与广州地铁集团审计部合作组成联合课题组,开展关于企业内部审计创新管理与风险管理方面的研究课题,主要选取国有大中型企业作为调查对象,调查研究发布蓝皮书。蓝皮书统计和描述了当前国有企业内部审计实务运行的现状和问题,分析当前内部审计运行现状与最佳实践存在的差距与原因,为进一步改进和完善内部审计制度提出了政策建议。
广州市内部审计协会高度重视此次企业内部审计研究课题,充分发挥“宣传、交流”等职能作用,与中山大学管理学院课题组、广州地铁集团审计部密切配合,全力组织发动众多会员单位及有关大中型企业积极参与课题调查研究,有力保障了内部审计研究课题的顺利进展,成功发布蓝皮书,为内审事业的发展作出了应有的贡献。院校、企业、协会三位一体聚合力量,这种科研模式值得借鉴和推广。
在发布会上,中山大学管理学院副院长郑国坚介绍了蓝皮书的提出背景、研究意义、内容与结构安排,从国有企业内部审计的基本情况、全覆盖的现状等多角度、多方面对蓝皮书进行了详细解读。广东省审计厅内部审计指导监督处处长陈良高作了“把握新时代内部审计发展机遇 促进国家监督体系发展”的主题报告,中国石化武汉审计分局局长周立云作了“IT审计的发展与未来”的主题报告,广州地铁集团有限公司总经理刘智成以“新时代下内部审计价值思考”为题作了分析报告。
中山大学管理学院副院长、教授 郑国坚
广东省审计厅内部审计指导监督处处长 陈良高
中国石化武汉审计分局局长 周立云
广州地铁集团有限公司总经理 刘智成
在会议的最后,中山大学管理学院教授、广州市内部审计协会会长谭劲松进行了会议总结和相关点评,对本次参加国有企业内部审计蓝皮书(2020)发布会的各位领导和专家表示诚挚的感谢和祝福。
中山大学管理学院教授、
广州市内部审计协会会长 谭劲松






